Budget 2026
Til glæde for trivsel, læring, natur og fællesskaber
Kommunalbestyrelsen har den 8. oktober 2025 vedtaget Rudersdal Kommunes budget for 2026-29. Det er en budgetaftale, der bl.a. styrker børns og unges trivsel og læring, vores skønne natur og de lokale fællesskaber.
Budgettet hviler på en solid økonomi med plus på bundlinjen og penge i kassebeholdningen. Det er bl.a. et resultat af de senere års tætte økonomistyring og administrative besparelser.

Trivsel og læring med flere voksne, mere læsning og senere skolestart
Med budgetaftalen er det bl.a. ambitionen, at der over de kommende år kan være to voksne til stede i de fleste skolelektioner. Det vil styrke mulighederne for at deltage og trives for alle børn. Budgetaftalen har et bredt fokus på børns og unges trivsel, læring og deltagelse – også når det gælder overgangen fra daginstitution til skole og i SFO.
- Styrket almenskole, to-voksenordninger og øgede deltagelsesmuligheder: 7,5 mio. kr. i nytilførte midler i 2026 og 6. mio. kr. de følgende år. Dette kommer oven i eksisterende midler på skoleområdet og en ambition om løbende at kunne overføre fra det specialiserede børneområde til det almene område, efterhånden som lærings- miljøerne med flere voksne skaber bedre deltagelses-muligheder. Hermed skabes der et stort løft af den almene folkeskole over en årrække.
- Børn med særlige behov skal have den hjælp, de har brug for. Derfor tilføres 15 mio. kr. varigt for at imødekomme et aktuelt stort behov for specialiserede indsatser. Samtidig afsætter vi midler til to ekstra NEST-grupper i dagtilbuddene.
- Læsepakke skal styrke børn og unges læselyst. I denne sammenhæng genetableres skolebiblioteker på skolerne.
- Overgang fra daginstitution til skole: Skolestarten rykkes fra maj til august med start i 2027.
- Der tilføres ekstra midler til øget normering i SFO.

Boost til bygninger og veje, bedre trafiksikkerhed og flere busser
Mange bygninger og veje trænger til renovering. Med budgetaftalen tages der fat på at indhente et renoveringsmæssigt efterslæb. Det kræver en langsigtet investeringsplan, og der afsættes i alt 56 mio. kr. i budgetperioden. Hertil styrkes trafiksikkerhedspuljen, og der investeres i bedre kollektiv trafik.
- Renovering af bygninger afsættes der 7 mio. kr. til i 2026 og i alt 36 mio. kr. i budgetperioden. Veje, fortove, kantsten og vejafvanding prioriteres med 5 mio. kr. hvert af budgetårene, 20 mio. kr. i alt. De solide investeringer skal sikre en langsigtet planlægning på tværs af alle områder.
- For at styrke trygheden og sikkerheden på vejene i Rudersdal udmøntes årligt 2 mio. kr. til et løft af trafiksikkerhedspuljen med nogle særligt prioriterede områder i Birkerød og Nærum. Desuden fremrykkes den planlagte forbedring af ankomst og parkering ved Søholmskolen afdeling Bistrup.
- Der investeres i bedre service på kollektiv trafik med 1,5 mio. kr. til at øge busdriften fra 2027, når den nuværende bestilling af trafik udløber. Dernæst 3 mio. kr. årligt.

Natur, biodiversitet og hjælp til søerne
Budgetaftalen prioriterer at værne om kommunens smukke natur og at øge biodiversiteten yderligere, ligesom der skal sættes ind over for nødlidende søer.
- Betydelige investeringer skal give kommunens pressede søer nyt liv.
- Der afsættes 1 mio. kr. årligt til overvågning af søernes tilstand, så de rigtige indsatser kan prioriteres. Samtidig etableres en ny Sølivspulje med 2 mio. kr. i 2026 og derefter 4 mio. kr. årligt. Denne skal sikre, at der er midler til konkret handling og til at føre anbefalingerne fra den nedsatte følgegruppe for Rent vand og sunde vandmiljøer ud i livet
- For at videreudvikle Rudersdals grønne udtryk og biodiversitet afsættes 400.000 kr. over to år til etablering af miniskove eller anden vild natur. Samtidig afsættes midler til at udskifte træerne i Birkerød Hovedgade.

Fællesskaber, oplevelser og aktiv byudvikling
Med budgetaftalen er der fokus på at understøtte de levende fællesskaber og oplevelser på tværs af kommunen – for både unge, ældre og personer med handicap. Det handler både om de unges muligheder for at udfolde sig i byrummet, at understøtte det gode ældreliv, at sikre fortsat udvikling af kommunens fantastiske kultur- og musikliv og at investere i byudvikling og fysiske rammer.
- Fløjen - et af kommunens aktive ungemiljøer – tilgodeses med en multibane.
- Flere udsatte børn og unge skal have mulighed for at blive en del af fritids- og kulturlivet. Derfor afsættes 1 mio. kr. over to år til at blive en del af det EU-støttede program ICE-Hearts, der arbejder med trivsel og mental sundhed gennem sport og fritidsaktiviteter.
- Kulturhuse stimulerer de lokale fællesskaber. Konkret bevilges midler til at støtte driften af Vedbæk Kulturhus og at øge tilgængeligheden til kulturhuset Havartigården for personer med handicap.
- Det blomstrende samarbejde mellem musik- og billedskolen og folkeskolerne gøres nu permanent – det var hidtil finansieret frem til 2026.
- Budgettet understøtter bådfarten på Vejlesø og Furesøen. Lykkes det ikke at finansiere via fonde, er der i budgettet afsat midler til, at bådfarten kan fortsætte.
- Fællesskaberne skal blomstre blandt de ældre. Derfor tilføres midler til at give cafétilbuddet på Teglporten en ny chance. Cafeen skal drives af frivillige. For at give ældre borgere lige adgang til vigtig information, genindføres Seniornyt som et trykt magasin for alle udgivelser.
-
Rammerne om det gode ældreliv er også, at de, der arbejder med ældre, har et godt arbejdsliv. Der skrues derfor op for mulighederne for efter- og videreuddannelse, ligesom der opbygges en trivselspulje.
Økonomiske rammer og finansiering
Budgettet for 2026-2029 hviler på en sund økonomi med god likviditet og strukturelle overskud. På baggrund af den samlede økonomiske situation indeholder budgetaftalen en sænkning af indkomstskatten med 0,05 procentpoint til 23,47% og af grundskyldspromillen med 0,1 til 9,4 promille. Kommunens driftsudgifter er fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Dertil kommer, at budgetterne, hvor det er relevant, reguleres i forhold til befolkningsudviklingen samt på baggrund af tekniske forhold. For at fremtidssikre kommunalbestyrelsens budgetmålsætninger bliver målene for gennemsnitslikviditet og strukturelt overskud opskrevet med yderligere 5 mio. kr. i hvert af årene fra 2027 til 2029.
Det har været muligt at finde 39 mio. kr. i 2026 til udmøntning af nye initiativer på de politisk prioriterede områder. De 39 mio. kr. er tilvejebragt ved en forhandlingspulje på 25 mio. kr., en række tekniske ændringer i forhold til budgetforslaget og ved effektiviseringer.
Det bruges pengene til
Udgifter | kr. (gennemsnit per indbygger) |
---|---|
Tilskud og udligning | 33.216 |
Ældre | 14.643 |
Undervisning | 10.781 |
Forsørgelseshjælp og beskæftigelsesindsats | 8.799 |
Sundhedsudgifter | 7.358 |
Tilbud til børn med særlige behov | 7.019 |
Administration | 6.861 |
Dagtilbud til børn | 6.080 |
Tilbud til voksne med særlige behov | 5.466 |
Diverse udgifter | 3.322 |
Kultur, fritid og idræt | 3.129 |
Veje, miljø, m.m. | 2.729 |
Her kommer pengene fra
Indtægter | kr. (gennemsnit per indbygger) |
---|---|
Indkomstskat | 88.656 |
Grundskyld | 15.294 |
Andre skatter | 5.521 |